按照派駐紀檢一組的季度工作安排,推動公司紀檢監察工作進一步深入經營管理的各個環節,迎接集團公司紀委對經營性子公司的巡察,在紀檢監察工作上未巡先改,科技公司黨委首選財務管理工作進行自查自糾。5月22日,在完成第一階段自查后,紀檢監察室組織召開了財務管理自查自糾問題整改工作布置會。集團公司派駐紀檢一組組長朱克敏,公司各部門、各事業部報賬員,自查問題清單涉及經辦人員、財務融資部工作人員等15人參加了會議。
科技公司黨委高度重視此次財務管理自查自糾工作,專門成立了檢查組。會上,檢查組通報了第一階段的自查情況,并針對財務制度執行、財務支出管理和重大資金使用等方面的自查自糾工作情況,分項列出了問題清單。財務融資部對問題清單逐一進行了排查、歸位、領責,并對如何規范財務報銷工作再次提出具體要求。
會議還對下一階段的工作內容和工作任務進行了安排部署,要求各部門、各事業部對照問題清單,逐條逐項嚴格進行整改,并在整改結束后及時提交書面整改情況報告。(侯靜)